海正药业:浙江海正药业股份有限公司董事会关于公司2023年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明
2025-03-29
浙江海正药业股份有限公司2023年度内部控制审计报告指出公司在2023年半年度报告中未能识别门冬胰岛素无形资产技术的减值迹象,导致会计差错。此外,公司多位高管离职,原总裁因涉嫌贪污、职务侵占、受贿等罪名正在接受调查。公司已采取多项措施进行整改,包括调整管理架构、修订内部控制制度、成立内控管理部等。董事会认为2023年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除。


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