有研新材:有研新材料股份有限公司2024年度内部控审计报告
2025-04-30
信永中和会计师事务所对有研新材料股份有限公司2024年度内部控制进行了审计,认为公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告指出内部控制存在固有局限性,但未发现非财务报告内部控制的重大缺陷。


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