ST浩丰:董事会对公司2024年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
2025-04-28
北京浩丰创源科技股份有限公司2024年内控审计报告指出公司在供应商调查评价方面存在缺陷,导致签订并取消了一笔重大预付款合同。尽管款项已全额收回,董事会仍高度重视并采取多项措施改进内控机制,提升公司治理水平。


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